OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recupere o que sua empresa pagou a mais. Com segurança, prudência e respaldo técnico.
Identificamos oportunidades tributárias ainda não aproveitadas pela sua empresa em PIS/COFINS, IRPJ/CSLL, ICMS e contribuições previdenciárias. Trabalhamos exclusivamente com créditos líquidos e certos que não viram passivo amanhã.
O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Empresas do varejo e da distribuição lidam diariamente com:
Milhares de SKUs com classificações fiscais distintas
Regimes especiais que mudam por estado e por produto
Substituição tributária com cálculos presumidos que nem sempre refletem a realidade
Benefícios fiscais regionais que precisam ser monitorados continuamente
Mudanças legislativas constantes — em 2025/2026, dezenas de alterações relevantes
Decisões judiciais (STF, STJ) que abrem novas oportunidades de revisão
Reforma Tributária em andamento e lidando com dois sistemas até 2032
O resultado:
Créditos legítimos deixam de ser aproveitados, bases de cálculo são infladas, regimes são aplicados de forma incorreta. E o caixa da empresa paga essa conta.
O que recuperamos
ESFERA
Federal
TRIBUTOS
PIS / COFINS
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
Insumos, exclusão de ICMS próprio e ICMS ST da base
PERFIL
Varejo, atacado, distribuição
ESFERA
Federal
TRIBUTOS
IRPJ / CSLL
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
Exclusão incentivos fiscais ICMS, juros sobre capital próprio
PERFIL
Lucro real
ESFERA
Estadual
TRIBUTOS
ICMS / ICMS-ST
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
Base presumida x base real, ressarcimento, regimes especiais
PERFIL
Varejo, distribuição
ESFERA
Previdenciária
TRIBUTOS
INSS / Contribuições
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES
Verbas indenizatórias, reenquadramento GIL/RAT.
PERFIL
Todas as empresas
NOSSA METODOLOGIA EM 5 ETAPAS
Etapa 01: Diagnóstico gratuito
Sem custo e sem compromisso. Identificamos preliminarmente as principais oportunidades de recuperação na sua operação com seus dados reais.
Etapa 02: Apresentação técnica e contratação
Caso o diagnóstico aponte oportunidade relevante, apresentamos a proposta com escopo detalhado, embasamento jurídico, prazo e modelo de honorários. A contratação só acontece quando o cliente entende exatamente o que está sendo entregue.
Etapa 03: Depuração profunda dos valores
Aqui está o nosso rigor técnico: com tecnologia e profunda análise documental, validamos as oportunidades, reestruturamos as bases de cálculo dos tributos. Cruzamos SPEDs (EFD, EFD-Contribuições, ECD, ECF), notas fiscais, apurações e legislação aplicável para chegar ao valor real e defensável do crédito.
Etapa 04: Aprovação dos créditos pelo cliente
Apresentamos o relatório técnico com fundamentação legal com o valor exato apurado. Nada avança sem o aval explícito da liderança da empresa.
Etapa 05: Instrumentalização e compensação/ressarcimento
Aqui está o nosso maior diferencial. Toda a operação técnica é executada por nós — retificações de SPED Fiscal, EFD-Contribuições, ECF, DCTF, entrega de PER/DCOMP, defesa administrativa em caso de questionamento e, se necessário, defesa judicial. O seu time não precisa parar a operação para fazer a recuperação.
POR QUE A STRATEGICOS CORE
NOSSOS DIFERENCIAIS
Trabalhamos somente com créditos líquidos e certos
Não vendemos teses ousadas que viram autuação anos depois. Toda oportunidade que apresentamos tem respaldo em jurisprudência consolidada (STF, STJ), atos da Receita Federal ou legislação expressa. Se o crédito não é defensável, não entra na proposta.
Operação completa: do diagnóstico à defesa
A Strategicos Core executa toda a parte operacional: retificações de obrigações acessórias, pedidos de compensação e ressarcimento, atendimento a intimações da Receita, defesa administrativa e suporte em eventuais ações judiciais.
Senioridade técnica em cada projeto
Sócios com mais de 20 anos de experiência tributária acompanham os projetos. A decisão técnica é tomada por quem viu, na prática, como o fisco interpreta cada operação.
Especialização setorial
Conhecemos o supermercadista, o atacarejo, o distribuidor farmacêutico e o atacadista pelas particularidades reais de suas operações. Não adaptamos templates genéricos — partimos da realidade do seu setor.
ATENÇÃO: PRAZO FINAL para créditos de PIS/COFINS
Com a extinção do PIS/COFINS prevista para 31/12/2026, os créditos acumulados precisam ser registrados até essa data para serem aproveitados.
Empresas que não revisarem suas apurações neste período podem perder definitivamente créditos legítimos.